Wzruszanie ostatecznych decyzji podatkowych
3 grudnia godz. 09:00 - 15:00
| 690 złProgram szkolenia:
I. Decyzje administracyjne i skutki przez nie wywoływane:
1. ostateczność i prawomocność decyzji,
2. decyzje konstytutywne i deklaratoryjne i ich działanie ex nunc i ex tunc,
3. decyzje związane i uznaniowe i przykłady przepisów podatkowych stanowiących ich podstawę prawną,
4. decyzje wadliwe i niewadliwe.
II. Wady istotne i nieistotne decyzji podatkowych oraz zasady ich weryfikacji:
1. zasada trwałości ostatecznych decyzji podatkowych i jej konsekwencje,
2. rektyfikacja decyzji:
- uzupełnienie lub sprostowanie decyzji,
- sprostowanie błędu pisarskiego, rachunkowego bądź innej oczywistej omyłki (elementy decyzji podlegające sprostowaniu),
- wyjaśnienie treści decyzji,
3. tryby nadzwyczajne zmierzające do zmiany, uchylenia bądź stwierdzenia nieważności lub stwierdzenia wygaśnięcia ostatecznych decyzji podatkowych:
- zasada niekonkurencyjności trybów nadzwyczajnych,
- relacja pomiędzy administracyjnym postępowaniem nadzwyczajnym a postępowaniem sądowoadministracyjnym i postępowaniem przed sądem powszechnym.
III. Przesłanki i postępowanie w sprawach uchylenia bądź zmiany ostatecznej decyzji podatkowej prawidłowej lub zawierającej wady nieistotne:
1. uchylenie bądź zmiana ostatecznej decyzji podatkowej bez zgody strony,
2. uchylenie bądź zmiana ostatecznej decyzji podatkowej za zgodą strony,
3. zmiana decyzji podatkowej ostatecznej wskutek zmiany okoliczności faktycznych,
4. uchylenie decyzji podatkowej wydanej z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonych czynności.
IV. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji:
1. bezprzedmiotowość decyzji podatkowej,
2. stwierdzanie wygaśnięcia podatkowych decyzji warunkowych,
3. stwierdzanie wygaśnięcia decyzji podatkowej w przypadku zmiany stanu prawnego.
V. Wznowienie postępowania podatkowego jako instytucja zmierzająca do zmiany lub uchylenia ostatecznej decyzji podatkowej dotkniętej wadami procesowymi:
1. przesłanki wznowienia postępowania,
2. terminy,
3. wszczęcie postępowania:
- wymogi wobec wniosku,
- forma procesowa wszczęcia postępowania,
- data wszczęcia postępowania wznowieniowego,
- odmowa wszczęcia postępowania wznowieniowego (przyczyny, forma i podstawa prawna),
4. właściwość organów,
5. rodzaje rozstrzygnięć kończących postępowanie w sprawie wznowienia postępowania podatkowego.
VI. Stwierdzenie nieważności decyzji podatkowej:
1. przesłanki stwierdzenia nieważności,
2. pojęcia „brak podstawy prawnej”, „rażące naruszenie prawa”, „niewykonalność decyzji” w orzecznictwie i doktrynie,
3. wszczęcie postępowania,
4. terminy,
5. właściwość organów,
6. rodzaje rozstrzygnięć kończących postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji,
7. skutki stwierdzenia nieważności decyzji.
Szkolenie poprowadzi: radca prawny dr Agnieszka Korzeniowska-Polak
Radca prawny, doktor prawa, profesor uczelni Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, adiunkt w Instytucie Prawa Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, członek Polskiego Towarzystwa Legislacji, członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, członek wspierający Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej, autorka ponad 80 publikacji naukowych. Tylko w latach 2010-2023 przeprowadziła ponad 550 szkoleń dla pracowników różnych organów administracji publicznej, w tym m.in. organów centralnych (np. Państwowej Agencji Atomistyki), dla urzędów wojewódzkich, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, starostw powiatowych, urzędów gmin i miast oraz pracowników licznych urzędów pracy. Od 2020 r. przeprowadziła ponad 100 szkoleń on-line.
Informacje organizacyjne:
Termin i czas trwania szkolenia: 3 grudnia 2024 r., w godzinach 9.00 – 15.00
Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.
Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.
Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia.
Płatność:
- dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
- dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.
Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: zgloszenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 25 listopada 2024 r.
Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl
Dokumenty do pobrania:
Podsumowanie
- Koszt szkolenia/osoba
- 690.00 zł netto 848.70 zł brutto
- Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
- zł netto zł brutto
Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.
Koszt szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- certyfikat ukończenia szkolenia.